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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 630009
Data de emissão 30/06/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E TR
Ação ENCARGOS COM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Valor Empenhado R$ 2.702,71
Valor Liquidado R$ 2.702,71
Valor Pago R$ 2.702,71
Subelemento de Despesa DESPESA C/ ILUMINACAO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 0209709-5, MES 06 2022.
CPF do Ordenador ***723393**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 0, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Energia Elétrica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 0209709-5, MES 06 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/06/2022 9 1 2.702,71
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/06/2022 2.702,71