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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230011
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Valor Empenhado R$ 9.164,58
Valor Liquidado R$ 9.164,58
Valor Pago R$ 9.164,58
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***723393**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 0, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 9.164,58
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 9.164,58