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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229001
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DA ADM. DA CAMARA
Valor Empenhado R$ 1.302,60
Valor Liquidado R$ 1.302,60
Valor Pago R$ 1.302,60
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
CPF do Ordenador ***225873**
Dados do Credor
Nome do Credor DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ ***503740001**
Endereço RUA PAISSANDU, 956, CENTRO, CEP:64001120
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 1.302,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 1.302,60